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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7470 Data de lançamento: 09/12/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Ref. consumo de energia elétrica ILUMINAÇÃO PÚBLICA, unid. consm. 9950300 e 9950385,competência 11/2024 - COMPLEMENTAÇÃO 59,82 59,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2024 Ref. consumo de energia elétrica ILUMINAÇÃO PÚBLICA, unid. consm. 9950300 e 9950385,competência 11/2024 - COMPLEMENTAÇÃO 59,82
09/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1599120; 59,82
11/12/2024 Pagamento de Empenho 7470/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 59,82
TOTAL 59,82 59,82 59,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.