Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7498 |
Data de lançamento: |
10/12/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
53 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.85 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref combustivel para Sec de Assistencia Social |
6,35 |
30,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2024 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref combustivel para Sec de Assistencia Social |
30,80 |
|
|
10/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/2559; |
|
30,80 |
|
10/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7498/2024, DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
|
|
0,37 |
20/12/2024 |
Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 7498/2024 |
|
|
-0,37 |
TOTAL |
30,80 |
30,80 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
30,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
10/12/2024 |
0,37 |
|
|
TOTAL |
|
0,37 |
|
|