Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PAULO C MAYER E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7636 |
Data de lançamento: |
16/12/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref serviços de geometria, balanceamento e mão de obra em veículo da sms ONIX JBO 1F98 |
810,00 |
810,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/12/2024 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref serviços de geometria, balanceamento e mão de obra em veículo da sms ONIX JBO 1F98 |
810,00 |
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16/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/386; |
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810,00 |
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17/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7636/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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810,00 |
TOTAL |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.