Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7642 |
Data de lançamento: |
16/12/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
LÂMPADA 62W |
80,00 |
240,00 |
2.00 |
Lampada 50W |
28,00 |
56,00 |
2.00 |
Lâmpada 30W |
21,00 |
42,00 |
1.00 |
Disjuntor de 50A |
70,00 |
70,00 |
2.00 |
Lâmpada fluorescente LED
Finalidade: Ref peças para manutenção da parte elétrica da sms. |
21,00 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/12/2024 |
LÂMPADA 62W Lampada 50W Lâmpada 30W Disjuntor de 50A Lâmpada fluorescente LED
Finalidade: Ref peças para manutenção da parte elétrica da sms. |
450,00 |
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16/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/58252278; |
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450,00 |
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17/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7642/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
CLARINDO MACHADO GODOY - 1784 |
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450,00 |
TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.