Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7674 |
Data de lançamento: |
18/12/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
18 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Desmontagem e montagem de pneu aro 16
Finalidade: REF PAG DE CONCERTO DE PNEU DO VEICULO SPIN PLACA JAR1A72 |
34,00 |
136,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/12/2024 |
Desmontagem e montagem de pneu aro 16
Finalidade: REF PAG DE CONCERTO DE PNEU DO VEICULO SPIN PLACA JAR1A72 |
136,00 |
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18/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1024; |
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136,00 |
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18/12/2024 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7674/2024, HILARIO JOSE GATTO |
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5,25 |
TOTAL |
136,00 |
136,00 |
5,25 |
SALDO A PAGAR |
130,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
18/12/2024 |
5,25 |
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Lançada |
TOTAL |
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5,25 |
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