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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JATIR ISTAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7675 Data de lançamento: 18/12/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TORRE CAIXA DE AGUA, 2M DE ALTURA COM SUPORTE PARA CAIXA DE 10000LT 2.700,00 2.700,00
1.00 TAMPA PARA CAIXA DE AGUA EM ALUZINCO LISO Finalidade: REF PAG DE UMA TORRE PARA CAIXA DE AGUA E UMA TAMPA PARA CAIXA DE AGUA 850,00 850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2024 TORRE CAIXA DE AGUA, 2M DE ALTURA COM SUPORTE PARA CAIXA DE 10000LT TAMPA PARA CAIXA DE AGUA EM ALUZINCO LISO Finalidade: REF PAG DE UMA TORRE PARA CAIXA DE AGUA E UMA TAMPA PARA CAIXA DE AGUA 3.550,00
18/12/2024 Conforme DANFE Nº 890/58179700; 3.550,00
19/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7675/2024 JATIR ISTAN - 4197 3.550,00
TOTAL 3.550,00 3.550,00 3.550,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.