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Última atualização realizada em 24/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NOVO HORIZONTE COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS D

Dados do Empenho
Número do empenho: 776 Data de lançamento: 21/02/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 INSETICIDA AEROSSOL CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS,PERNILONGOS, MURIÇOCAS, BARATAS, TRAÇAS,FORMIGAS, PERCEVEJOS, ARANHAS (MULTI INSETICIDA) EMBALAGEM COM 300ML Finalidade: Ref compra de material de limpeza para suprir necessidade da secretaria de administração. 7,46 44,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2024 INSETICIDA AEROSSOL CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS,PERNILONGOS, MURIÇOCAS, BARATAS, TRAÇAS,FORMIGAS, PERCEVEJOS, ARANHAS (MULTI INSETICIDA) EMBALAGEM COM 300ML Finalidade: Ref compra de material de limpeza para suprir necessidade da secretaria de administração. 44,76
28/02/2024 Conforme DANFE Nº 001/7646; 44,76
05/03/2024 Pagamento de Empenho 776/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 44,76
TOTAL 44,76 44,76 44,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.