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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7968 Data de lançamento: 19/12/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Administração
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 SILO PLASTICO SUPRSILO EXTRA PRETA Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA 22,55 135,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2024 SILO PLASTICO SUPRSILO EXTRA PRETA Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA 135,30
19/12/2024 Conforme DANFE Nº 1/359401; 135,30
19/12/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7968/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA 1,63
TOTAL 135,30 135,30 1,63
SALDO A PAGAR 133,67
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 19/12/2024 1,63 Lançada
TOTAL   1,63