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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7969 Data de lançamento: 19/12/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 53 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
380.00 Gasolina comum Finalidade: REF PAG DE COMBUSTIVEL PARA USSO NOS VEICULOS DA SECRETARIA 6,35 2.413,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2024 Gasolina comum Finalidade: REF PAG DE COMBUSTIVEL PARA USSO NOS VEICULOS DA SECRETARIA 2.413,00
19/12/2024 Conforme DANFE Nº 1/2566; 2.413,00
19/12/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7969/2024, DEMAMAN & DEMAMAN LTDA 5,78
TOTAL 2.413,00 2.413,00 5,78
SALDO A PAGAR 2.407,22
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 19/12/2024 5,78 Lançada
TOTAL   5,78