Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8053 |
Data de lançamento: |
20/12/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CLENIL HFA 250 MCG |
67,79 |
67,79 |
1.00 |
BUPROPIONA 150 MG |
86,14 |
86,14 |
1.00 |
VENZER HCT 16 MG+ 12,5 MG |
74,90 |
74,90 |
1.00 |
ALLEXOFEDRIN 60MG/ML |
33,35 |
33,35 |
1.00 |
ATENTAH 25 MG
Finalidade: Ref medicação para paciente da sms |
79,40 |
79,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/12/2024 |
CLENIL HFA 250 MCG BUPROPIONA 150 MG VENZER HCT 16 MG+ 12,5 MG ALLEXOFEDRIN 60MG/ML ATENTAH 25 MG
Finalidade: Ref medicação para paciente da sms |
341,58 |
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20/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2631; 1/2630; 1/2629; |
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341,58 |
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20/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8053/2024, JOSE VIONE E CIA LTDA |
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4,09 |
TOTAL |
341,58 |
341,58 |
4,09 |
SALDO A PAGAR |
337,49 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
20/12/2024 |
4,09 |
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Lançada |
TOTAL |
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4,09 |
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