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Última atualização realizada em 11/01/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VELCI AZEVEDO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8109 Data de lançamento: 23/12/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANGA HIDRAULICA Finalidade: REF PAG DE PEÇAS TROCADAS NA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA CASE W20 741,00 741,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2024 MANGA HIDRAULICA Finalidade: REF PAG DE PEÇAS TROCADAS NA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA CASE W20 741,00
23/12/2024 Conforme DANFE Nº 890/58325823; 741,00
27/12/2024 Pagamento de Empenho 8109/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 741,00
TOTAL 741,00 741,00 741,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.