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Última atualização realizada em 11/01/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VELCI AZEVEDO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8110 Data de lançamento: 23/12/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BATERIA 1.200,00 1.200,00
10.00 CALÇO DE VIBRAÇÃO 280,00 2.800,00
1.00 KIT BOBA HIDRAULICA PRINCIPAL 8.468,00 8.468,00
1.00 KIT COMPLETO BOMBA AUXILIAR 8.320,00 8.320,00
1.00 MOTOR DE PARTIDA 1.080,00 1.080,00
50.00 PARAFUSO 12CM COM POLCA Finalidade: REF PAG DE PEÇAS TROCADAS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPATADOR DINAPC 8,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2024 BATERIA CALÇO DE VIBRAÇÃO KIT BOBA HIDRAULICA PRINCIPAL KIT COMPLETO BOMBA AUXILIAR MOTOR DE PARTIDA PARAFUSO 12CM COM POLCA Finalidade: REF PAG DE PEÇAS TROCADAS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPATADOR DINAPC 22.268,00
23/12/2024 Conforme DANFE Nº 890/58325484; 22.268,00
27/12/2024 Pagamento de Empenho 8110/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 22.268,00
TOTAL 22.268,00 22.268,00 22.268,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.