Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AMEDTECH SOLUÇÕES (SHEILA FERNANDES SANTIAGO DAMAC |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8137 |
Data de lançamento: |
23/12/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
40 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
MOUSE OPTICO PRETO USB com fio.
Finalidade: Ref. a equipamentos de informática para uso na escola. |
15,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/12/2024 |
MOUSE OPTICO PRETO USB com fio.
Finalidade: Ref. a equipamentos de informática para uso na escola. |
105,00 |
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TOTAL |
105,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
105,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.