Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8149 |
Data de lançamento: |
23/12/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
18 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Desmontagem e montagem de pneu aro 14
Finalidade: REF PAG DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DA MONTANA |
24,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/12/2024 |
Desmontagem e montagem de pneu aro 14
Finalidade: REF PAG DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DA MONTANA |
48,00 |
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23/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1034; |
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48,00 |
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23/12/2024 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8149/2024, HILARIO JOSE GATTO |
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1,85 |
TOTAL |
48,00 |
48,00 |
1,85 |
SALDO A PAGAR |
46,15 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
23/12/2024 |
1,85 |
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Lançada |
TOTAL |
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1,85 |
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