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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8149 Data de lançamento: 23/12/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Desmontagem e montagem de pneu aro 14 Finalidade: REF PAG DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DA MONTANA 24,00 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2024 Desmontagem e montagem de pneu aro 14 Finalidade: REF PAG DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DA MONTANA 48,00
23/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/1034; 48,00
23/12/2024 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8149/2024, HILARIO JOSE GATTO 1,85
TOTAL 48,00 48,00 1,85
SALDO A PAGAR 46,15
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 23/12/2024 1,85 Lançada
TOTAL   1,85