Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8150 |
Data de lançamento: |
23/12/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
18 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Conserto de pneu aro 16 |
55,00 |
55,00 |
53.57 |
Prestação de Auto socorro por km rodado
Finalidade: REF PAG DE CONCERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA 4X2 |
7,00 |
375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/12/2024 |
Conserto de pneu aro 16 Prestação de Auto socorro por km rodado
Finalidade: REF PAG DE CONCERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA 4X2 |
430,00 |
|
|
23/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1033; |
|
430,00 |
|
23/12/2024 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8150/2024, HILARIO JOSE GATTO |
|
|
16,60 |
TOTAL |
430,00 |
430,00 |
16,60 |
SALDO A PAGAR |
413,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
23/12/2024 |
16,60 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
16,60 |
|
|