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Última atualização realizada em 29/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8182 Data de lançamento: 27/12/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE SAÚDE, cod consumidora 9950347, competência 12/2024 1.698,02 1.698,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2024 Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE SAÚDE, cod consumidora 9950347, competência 12/2024 1.698,02
27/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1607045; 1.698,02
27/12/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8182/2024, COPREL 20,69
TOTAL 1.698,02 1.698,02 20,69
SALDO A PAGAR 1.677,33
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 27/12/2024 20,69 Lançada
TOTAL   20,69