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Última atualização realizada em 14/01/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY

Dados do Empenho
Número do empenho: 8194 Data de lançamento: 30/12/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 REFLETOR VERTDE 50,00 100,00
40.00 MANGUEIRA LED 5,00 200,00
1.00 FITA ISOLANTE 15,00 15,00
3.00 LAMPADA 40W 25,00 75,00
2.00 DIJUNTOR 32AMP 14,00 28,00
3.00 TOMADA IMBUTIDA Finalidade: REF PAG DE MATERIAL ELETRICO PARA ENFEITE NATALINOS 18,00 54,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/12/2024 REFLETOR VERTDE MANGUEIRA LED FITA ISOLANTE LAMPADA 40W DIJUNTOR 32AMP TOMADA IMBUTIDA Finalidade: REF PAG DE MATERIAL ELETRICO PARA ENFEITE NATALINOS 472,00
30/12/2024 Conforme DANFE Nº 890/58377937; 472,00
30/12/2024 Pagamento de Empenho 8194/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 472,00
TOTAL 472,00 472,00 472,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.