Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8194 |
Data de lançamento: |
30/12/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
REFLETOR VERTDE |
50,00 |
100,00 |
40.00 |
MANGUEIRA LED |
5,00 |
200,00 |
1.00 |
FITA ISOLANTE |
15,00 |
15,00 |
3.00 |
LAMPADA 40W |
25,00 |
75,00 |
2.00 |
DIJUNTOR 32AMP |
14,00 |
28,00 |
3.00 |
TOMADA IMBUTIDA
Finalidade: REF PAG DE MATERIAL ELETRICO PARA ENFEITE NATALINOS |
18,00 |
54,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/12/2024 |
REFLETOR VERTDE MANGUEIRA LED FITA ISOLANTE LAMPADA 40W DIJUNTOR 32AMP TOMADA IMBUTIDA
Finalidade: REF PAG DE MATERIAL ELETRICO PARA ENFEITE NATALINOS |
472,00 |
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30/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/58377937; |
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472,00 |
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30/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8194/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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472,00 |
TOTAL |
472,00 |
472,00 |
472,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.