Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
894 |
Data de lançamento: |
22/02/2024 |
Tipo de empenho: |
IPE |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Trabalho |
Subfunção: |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
Projeto / Atividade: |
BENEFICIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS |
Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Folha IPE Patronal mes de Ref. Folha Executivo mes de fevereiro 2024. |
0,00 |
1.448,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2024 |
Folha IPE Patronal mes de Ref. Folha Executivo mes de fevereiro 2024. |
1.448,44 |
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22/02/2024 |
Ref a folha pagamento fevereiro 2024 |
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1.448,44 |
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19/03/2024 |
Pagamento de Empenho 894/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.448,44 |
TOTAL |
1.448,44 |
1.448,44 |
1.448,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.