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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1141 Data de lançamento: 24/02/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Administração
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag FEVEREIRO 2025 0,00 33.425,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag FEVEREIRO 2025 33.425,70
24/02/2025 FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2025 33.425,70
24/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR 148,80
24/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR 305,15
24/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR 681,54
24/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR 941,75
24/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR 1.969,16
24/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR 4.178,81
24/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR 4.230,71
26/02/2025 Pagamento de Empenho 1141/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 20.969,78
TOTAL 33.425,70 33.425,70 33.425,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SINDESSEMA 24/02/2025 148,80 Lançada
DESCONTO TELEFONE 24/02/2025 305,15 Lançada
INSS SERVIDORES 24/02/2025 681,54 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 24/02/2025 941,75 Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE 24/02/2025 1.969,16 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 24/02/2025 4.178,81 Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI 24/02/2025 4.230,71 Lançada
TOTAL   12.455,92