Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JORNAL DO COMERCIO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1213 |
Data de lançamento: |
28/02/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL
Finalidade: REF PAG REF AO SERVIÇO DE PUBLICAÇOES DE LICITACOES NO JORNAL DO COMERCIO |
412,32 |
412,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2025 |
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL
Finalidade: REF PAG REF AO SERVIÇO DE PUBLICAÇOES DE LICITACOES NO JORNAL DO COMERCIO |
412,32 |
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28/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/36300; |
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412,32 |
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28/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1213/2025, JORNAL DO COMERCIO |
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19,79 |
06/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1213/2025
JORNAL DO COMERCIO - 1771 |
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392,53 |
TOTAL |
412,32 |
412,32 |
412,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
28/02/2025 |
19,79 |
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Lançada |
TOTAL |
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19,79 |
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