| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL | 
| Número do empenho: | 1232 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref. consumo de energia elétrica ILUMINAÇÃO PÚBLICA, unid. consm. 9950385. Competência 02/2025. | 19,73 | 19,73 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | Ref. consumo de energia elétrica ILUMINAÇÃO PÚBLICA, unid. consm. 9950385. Competência 02/2025. | 19,73 | ||
| 05/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1727400; | 19,73 | ||
| 05/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1232/2025, COPREL | 0,23 | ||
| 10/03/2025 | Pagamento de Empenho 1232/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 19,50 | ||
| TOTAL | 19,73 | 19,73 | 19,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 05/03/2025 | 0,23 | Lançada | |
| TOTAL | 0,23 |