Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1255 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1059.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Ref combustível para veículos da sms: C3 JCW 3G68, Onix JBO 1F98, SPIN IXZ 2019, SPIN JBO 7I13, SIENA IYY 4775 |
6,75 |
7.148,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Ref combustível para veículos da sms: C3 JCW 3G68, Onix JBO 1F98, SPIN IXZ 2019, SPIN JBO 7I13, SIENA IYY 4775 |
7.148,25 |
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| 06/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/2035; 2/2034; 2/2033; 2/2036; 2/2032; |
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7.148,25 |
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| 06/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1255/2025, COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
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17,16 |
| 13/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1255/2025 - REF. MARÇO/2025
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA - 4203 |
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7.131,09 |
| TOTAL |
7.148,25 |
7.148,25 |
7.148,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
06/03/2025 |
17,16 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
17,16 |
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