Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1301 |
Data de lançamento: |
07/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 197.00 |
OLEO DIESEL COMUM
Finalidade: Ref a abastecimento Microonibus ING 6366 |
6,90 |
1.359,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2025 |
OLEO DIESEL COMUM
Finalidade: Ref a abastecimento Microonibus ING 6366 |
1.359,30 |
|
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| 07/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2047; |
|
1.359,30 |
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| 07/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1301/2025, COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
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3,26 |
| 13/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1301/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.356,04 |
| TOTAL |
1.359,30 |
1.359,30 |
1.359,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
07/03/2025 |
3,26 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
3,26 |
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