| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1399 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha REF. MÊS Ref folha ferias março 2025 | 0,00 | 3.081,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | Folha REF. MÊS Ref folha ferias março 2025 | 3.081,57 | ||
| 10/03/2025 | ref folha de ferias março 2025 | 3.081,57 | ||
| 10/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: DEP. DA PATRULHA AGRÍCOLA | 18,49 | ||
| 10/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: DEP. DA PATRULHA AGRÍCOLA | 141,72 | ||
| 10/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: DEP. DA PATRULHA AGRÍCOLA | 431,42 | ||
| 10/03/2025 | Pagamento de Empenho 1399/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.489,94 | ||
| TOTAL | 3.081,57 | 3.081,57 | 3.081,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDESSEMA | 10/03/2025 | 18,49 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/03/2025 | 141,72 | Lançada | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 10/03/2025 | 431,42 | Lançada | |
| TOTAL | 591,63 |