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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GILMAR MORGAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1428 Data de lançamento: 11/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 REF VIAGEM A PORTO ALEGRE / RS NO DIA 27/02/2025 PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA. 321,16 160,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2025 REF VIAGEM A PORTO ALEGRE / RS NO DIA 27/02/2025 PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA. 160,58
11/03/2025 REF VIAGEM A PORTO ALEGRE / RS NO DIA 27/02/2025 PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA. 160,58
18/03/2025 Pagamento de Empenho 1428/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 160,58
TOTAL 160,58 160,58 160,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.