Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ADRIANO SEVERO DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1452 |
Data de lançamento: |
13/03/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Almoço
Finalidade: Ref a refeição do motorista Adriano Severo.Viagem á Não-Me-Toque.12/03/2025 |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2025 |
Almoço
Finalidade: Ref a refeição do motorista Adriano Severo.Viagem á Não-Me-Toque.12/03/2025 |
40,00 |
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13/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 9/337; |
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40,00 |
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TOTAL |
40,00 |
40,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
40,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.