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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LOS MANOS PAISAGISMO LTDA- COM DE PLANTAS E FLORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1462 Data de lançamento: 17/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Aluguel de Ventiladores com água Finalidade: Ref a aluguel de ventiladores para o Encontro do Dia da Mulher 07/03/2025 900,00 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2025 Aluguel de Ventiladores com água Finalidade: Ref a aluguel de ventiladores para o Encontro do Dia da Mulher 07/03/2025 900,00
17/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/280; 900,00
18/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 281; 900,00
18/03/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1462/2025, 9933 - LOS MANOS PAISAGISMO LTDA- COM DE PLANTAS E FLORES 18,09
18/03/2025 Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 1462/2025 -18,09
18/03/2025 Nota altrada -900,00
18/03/2025 sem saldo -881,91
18/03/2025 ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 1462/2025 NESTA DATA. -18,09
18/03/2025 Nota irregular -900,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 18/03/2025 18,09
TOTAL   18,09