Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1472 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
tresiba 100U/ml sol inj 3 ml + aplic - 5 UNIDADES
Finalidade: Ref medicamento para paciente conforme decisão judicial, processo nº 5001840-20.2024.821.0046/RS MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº 10068484845 |
1.038,91 |
1.038,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/03/2025 |
tresiba 100U/ml sol inj 3 ml + aplic - 5 UNIDADES
Finalidade: Ref medicamento para paciente conforme decisão judicial, processo nº 5001840-20.2024.821.0046/RS MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº 10068484845 |
1.038,91 |
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17/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/2891; |
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1.038,91 |
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17/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1472/2025, JOSE VIONE E CIA LTDA |
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12,46 |
24/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1472/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.026,45 |
TOTAL |
1.038,91 |
1.038,91 |
1.038,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
17/03/2025 |
12,46 |
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Lançada |
TOTAL |
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12,46 |
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