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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIZ DANIEL OLLIARI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1583 Data de lançamento: 24/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Adesivo de Contato - 2,94 m x 1,48 m 780,00 780,00
1.00 Adesivo de Contato - 0,88 m x ,92 m Finalidade: Ref adesivo para porta de entrada da sala de atendimento do Centro de Saúde e janela da sala de espera, com lgo marca da secretaria de saúde, prefeitura municipal, Rede Bem Cuidar e Saúde da Família 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2025 Adesivo de Contato - 2,94 m x 1,48 m Adesivo de Contato - 0,88 m x ,92 m Finalidade: Ref adesivo para porta de entrada da sala de atendimento do Centro de Saúde e janela da sala de espera, com lgo marca da secretaria de saúde, prefeitura municipal, Rede Bem Cuidar e Saúde da Família 960,00
24/03/2025 Conforme DANFE Nº 890/59642167; 960,00
03/04/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1583/2025 - REF. MARÇO/2025 LUIZ DANIEL OLLIARI - 12397 960,00
TOTAL 960,00 960,00 960,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.