Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1586 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
439.00 |
OLEO DIESEL S10
Finalidade: Ref combustivel veículos DUCATO IZJ 7G45, MASTER JAO 5A25, MASTER JAO 7G92 |
6,98 |
3.064,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2025 |
OLEO DIESEL S10
Finalidade: Ref combustivel veículos DUCATO IZJ 7G45, MASTER JAO 5A25, MASTER JAO 7G92 |
3.064,22 |
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24/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/2120; 2/2121; 2/2119; |
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3.064,22 |
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24/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1586/2025, COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
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7,35 |
03/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1586/2025 - REF. MARÇO/2025
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA - 4203 |
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3.056,87 |
TOTAL |
3.064,22 |
3.064,22 |
3.064,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
24/03/2025 |
7,35 |
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Lançada |
TOTAL |
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7,35 |
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