| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JORNAL DO COMERCIO | 
| Número do empenho: | 180 | Data de lançamento: | 21/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref a publicações de edital de licitação 001/2025, pregão eletronico nº001/2025. | 389,00 | 389,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | Ref a publicações de edital de licitação 001/2025, pregão eletronico nº001/2025. | 389,00 | ||
| 21/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº U/35761; | 389,00 | ||
| 21/01/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 180/2025, JORNAL DO COMERCIO | 18,67 | ||
| 28/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 180/2025 JORNAL DO COMERCIO - 1771 | 370,33 | ||
| TOTAL | 389,00 | 389,00 | 389,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 21/01/2025 | 18,67 | Lançada | |
| TOTAL | 18,67 |