Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CONTEL TELECOM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1834 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Assessoria Contel
Finalidade: ref. gestão, assessoria em telecom |
492,91 |
492,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2025 |
Assessoria Contel
Finalidade: ref. gestão, assessoria em telecom |
492,91 |
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24/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/202566739; |
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492,91 |
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01/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1834/2025
CONTEL TELECOM LTDA - 12336 |
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492,91 |
04/04/2025 |
Assessoria Contel
Finalidade: ref. gestão, assessoria em telecom
NF 202566739 |
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23,66 |
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04/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1834/2025, 12336 - CONTEL TELECOM LTDA |
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23,66 |
04/04/2025 |
EMPENHADO SEM RETENÇÃO DE IR 4,8% |
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-23,66 |
04/04/2025 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE SEM RETENÇÃO DE IR 4,8% |
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-23,66 |
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TOTAL |
492,91 |
492,91 |
492,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
04/04/2025 |
23,66 |
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Lançada |
TOTAL |
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23,66 |
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