O Município de Alto Alegre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1845 Data de lançamento: 25/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
26.52 Informativo Semanal Da Prefeitura Municipal De Alto Alegre/RS. Observação: Estimativa mensal de 04 (quatro) à 05 (cinco) programas informativos com tempo médio de 10 (dez) minutos cada, totalizando 520 minutos anuais. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR ESPAÇO RADIOFONICO, PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL COM SINAL DE ABRANGENCIA NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE/RS 19,85 526,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2025 Informativo Semanal Da Prefeitura Municipal De Alto Alegre/RS. Observação: Estimativa mensal de 04 (quatro) à 05 (cinco) programas informativos com tempo médio de 10 (dez) minutos cada, totalizando 520 minutos anuais. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR ESPAÇO RADIOFONICO, PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL COM SINAL DE ABRANGENCIA NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE/RS 526,42
25/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº u/016977; 526,42
01/04/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1845/2025 RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA - 1065 526,42
TOTAL 526,42 526,42 526,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.