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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1922 Data de lançamento: 27/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Ref. consumo de energia elétrica do SALÃO PAROQUIAL, cod consm.9950318. Competência 03/2025. 188,38 188,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2025 Ref. consumo de energia elétrica do SALÃO PAROQUIAL, cod consm.9950318. Competência 03/2025. 188,38
27/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1786279; 188,38
27/03/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1922/2025, COPREL 2,25
09/04/2025 Pagamento de Empenho 1922/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 186,13
TOTAL 188,38 188,38 188,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 27/03/2025 2,25 Lançada
TOTAL   2,25