| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 
| Número do empenho: | 193 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| Pagamanto 13º Salario Ref folha recisaõ Vanderson Fruet em 23/01/2025 | 0,00 | 319,19 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | Pagamanto 13º Salario Ref folha recisaõ Vanderson Fruet em 23/01/2025 | 319,19 | ||
| 22/01/2025 | Folha Exoneração Vanderson Fruet em 23/01/2025 | 319,19 | ||
| 22/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS | 23,93 | ||
| 23/01/2025 | Pagamento de Empenho 193/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 295,26 | ||
| TOTAL | 319,19 | 319,19 | 319,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES | 22/01/2025 | 23,93 | Lançada | |
| TOTAL | 23,93 |