Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
194 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Folha 1/3 de Ferias Ref folha recisaõ Vanderson Fruet em 23/01/2025 |
0,00 |
1.276,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2025 |
Folha 1/3 de Ferias Ref folha recisaõ Vanderson Fruet em 23/01/2025 |
1.276,78 |
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22/01/2025 |
Folha Exoneração Vanderson Fruet em 23/01/2025 |
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1.276,78 |
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TOTAL |
1.276,78 |
1.276,78 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.276,78 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.