Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1954 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Ref a serviço de processamento de dados e congeneres, meses de novembro e dezembro 2024. |
97,75 |
195,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2025 |
Ref a serviço de processamento de dados e congeneres, meses de novembro e dezembro 2024. |
195,50 |
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31/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/76179; e/77600; |
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195,50 |
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31/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1954/2025, EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
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9,38 |
04/04/2025 |
Pagamento de Empenho 1954/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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186,12 |
TOTAL |
195,50 |
195,50 |
195,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
31/03/2025 |
9,38 |
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Lançada |
TOTAL |
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9,38 |
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