| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 196 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha INSS Patronal Ref folha recisaõ Vanderson Fruet em 23/01/2025 | 0,00 | 423,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | Folha INSS Patronal Ref folha recisaõ Vanderson Fruet em 23/01/2025 | 423,25 | ||
| 22/01/2025 | Folha Exoneração Vanderson Fruet em 23/01/2025 | 423,25 | ||
| 20/02/2025 | Pagamento de Empenho 196/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 423,25 | ||
| TOTAL | 423,25 | 423,25 | 423,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||