Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: NESTOR PARIZOTTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1966 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
Vistoria
Finalidade: Ref a Vistorias em cinco ônibus. Placas JBS0F65 - IZC9G24 - ING6366 - IYB5451 - IOE0239 |
270,00 |
1.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2025 |
Vistoria
Finalidade: Ref a Vistorias em cinco ônibus. Placas JBS0F65 - IZC9G24 - ING6366 - IYB5451 - IOE0239 |
1.350,00 |
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02/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0235; |
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1.350,00 |
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02/04/2025 |
Cfe. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 1966/2025, NESTOR PARIZOTTO |
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148,50 |
14/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1966/2025
NESTOR PARIZOTTO - 4509 |
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1.201,50 |
TOTAL |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
02/04/2025 |
148,50 |
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Lançada |
TOTAL |
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148,50 |
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