Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: OI BRASIL TELECOM S A EM RECUPERACAO JUDICIAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1975 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Referente consumo de telefone da Emei Otavio Vitorio Bertol, 3382 1138. 12/2024, 01/2025, 02/2025 |
208,75 |
208,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2025 |
Referente consumo de telefone da Emei Otavio Vitorio Bertol, 3382 1138. 12/2024, 01/2025, 02/2025 |
208,75 |
|
|
02/04/2025 |
Conforme Fatura Nº 2412028762833; 2502028862585; 2501028815333; |
|
208,75 |
|
02/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1975/2025, OI BRASIL TELECOM S A EM RECUPERACAO JUDICIAL |
|
|
10,01 |
11/04/2025 |
Pagamento de Empenho 1975/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
198,74 |
TOTAL |
208,75 |
208,75 |
208,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
02/04/2025 |
10,01 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
10,01 |
|
|