| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISIANA BROCH |
| Número do empenho: | 2013 | Data de lançamento: | 04/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Almoço Finalidade: Ref almoço campanha de vacinas dia D, realizado no dia 22/03 | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | Almoço Finalidade: Ref almoço campanha de vacinas dia D, realizado no dia 22/03 | 40,00 | ||
| 04/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/59936467; | 40,00 | ||
| 14/04/2025 | ANULAMENTO DO EMPENHO | -40,00 | ||
| 14/04/2025 | ANULAMENTO DO EMPENHO | -40,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||