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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2018 Data de lançamento: 07/04/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BATERIA 100 AP Finalidade: REF BATERIA 100AH PARA DRAGA 609,87 609,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2025 BATERIA 100 AP Finalidade: REF BATERIA 100AH PARA DRAGA 609,87
07/04/2025 Conforme DANFE Nº 01/370307; 609,87
07/04/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2018/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA 7,32
23/04/2025 Pagamento de Empenho 2018/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 602,55
TOTAL 609,87 609,87 609,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 07/04/2025 7,32 Lançada
TOTAL   7,32