Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2032 |
Data de lançamento: |
09/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ref. consumo de energia elétrica ILUMINAÇÃO PÚBLICA, unid. consm. 9950385, 9950300. COMPLEMENTO EMPENHO 1892/2025 |
81,69 |
81,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2025 |
Ref. consumo de energia elétrica ILUMINAÇÃO PÚBLICA, unid. consm. 9950385, 9950300. COMPLEMENTO EMPENHO 1892/2025 |
81,69 |
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| 09/04/2025 |
Ref. consumo de energia elétrica ILUMINAÇÃO PÚBLICA, unid. consm. 9950385, 9950300. COMPLEMENTO EMPENHO 1892/2025
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81,69 |
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| 10/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2032/2025
COPREL - 17 |
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81,69 |
| TOTAL |
81,69 |
81,69 |
81,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.