Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2054 |
Data de lançamento: |
10/04/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
207.00 |
OLEO DIESEL COMUM
Finalidade: Ref a abastecimento Microonibus Placa ING6366 |
6,90 |
1.428,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2025 |
OLEO DIESEL COMUM
Finalidade: Ref a abastecimento Microonibus Placa ING6366 |
1.428,30 |
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10/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2183; |
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1.428,30 |
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10/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2054/2025, COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
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3,43 |
11/04/2025 |
Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 2054/2025 |
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-3,43 |
11/04/2025 |
Empenhado indevidamente |
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-1.428,30 |
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11/04/2025 |
Empenhado indevidamente |
-1.428,30 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
10/04/2025 |
3,43 |
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TOTAL |
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3,43 |
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