Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2082 |
Data de lançamento: |
11/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 129.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Ref a abastecimento Spin JBI 6I47 |
6,75 |
870,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2025 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Ref a abastecimento Spin JBI 6I47 |
870,75 |
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| 11/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/02181; |
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870,75 |
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| 11/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2082/2025, COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
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2,09 |
| 23/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2082/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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868,66 |
| TOTAL |
870,75 |
870,75 |
870,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
11/04/2025 |
2,09 |
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Lançada |
| TOTAL |
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2,09 |
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