Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: VIVO SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2117 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF CONSUMO DOS TELEFONES 9642-0139, 9635-0289 |
94,98 |
94,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2025 |
REF CONSUMO DOS TELEFONES 9642-0139, 9635-0289 |
94,98 |
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15/04/2025 |
REF CONSUMO DOS TELEFONES 9642-0139, 9635-0289
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94,98 |
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29/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2117/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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94,98 |
TOTAL |
94,98 |
94,98 |
94,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.