Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2129 |
Data de lançamento: |
16/04/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF RESSARCIMENTO SERVIDOR GILMAR MORGAN GASTOS DE VIAGEM, TICKET ESTACIONAMENTO, COMBUSTIVEL. 13/04, 14/04, 15/04. |
241,90 |
241,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2025 |
REF RESSARCIMENTO SERVIDOR GILMAR MORGAN GASTOS DE VIAGEM, TICKET ESTACIONAMENTO, COMBUSTIVEL. 13/04, 14/04, 15/04. |
241,90 |
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16/04/2025 |
REF RESSARCIMENTO SERVIDOR GILMAR MORGAN GASTOS DE VIAGEM, TICKET ESTACIONAMENTO, COMBUSTIVEL. 13/04, 14/04, 15/04.
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241,90 |
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17/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2129/2025
GILMAR MORGAN - 1875 |
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241,90 |
TOTAL |
241,90 |
241,90 |
241,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.