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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GILMAR MORGAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2129 Data de lançamento: 16/04/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF RESSARCIMENTO SERVIDOR GILMAR MORGAN GASTOS DE VIAGEM, TICKET ESTACIONAMENTO, COMBUSTIVEL. 13/04, 14/04, 15/04. 241,90 241,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2025 REF RESSARCIMENTO SERVIDOR GILMAR MORGAN GASTOS DE VIAGEM, TICKET ESTACIONAMENTO, COMBUSTIVEL. 13/04, 14/04, 15/04. 241,90
16/04/2025 REF RESSARCIMENTO SERVIDOR GILMAR MORGAN GASTOS DE VIAGEM, TICKET ESTACIONAMENTO, COMBUSTIVEL. 13/04, 14/04, 15/04. 241,90
17/04/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2129/2025 GILMAR MORGAN - 1875 241,90
TOTAL 241,90 241,90 241,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.