| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2449 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha complementar Barbara Bertol | 0,00 | 1.168,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha complementar Barbara Bertol | 1.168,26 | ||
| 23/04/2025 | Ref folha complementar Barbara Bertol Horas extras ref mes de março | 1.168,26 | ||
| 28/04/2025 | Pagamento de Empenho 2449/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.168,26 | ||
| TOTAL | 1.168,26 | 1.168,26 | 1.168,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||