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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERVIOESTE SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2458 Data de lançamento: 24/04/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 Prestação de Serviço de empresa especializada em coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos hospitalares dos Grupos A, B e E Finalidade: Ref prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde dos Grupo A, Grupo B e Grupo E da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Alto Alegre/RS. 7,99 3.995,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2025 Prestação de Serviço de empresa especializada em coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos hospitalares dos Grupos A, B e E Finalidade: Ref prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde dos Grupo A, Grupo B e Grupo E da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Alto Alegre/RS. 3.995,00
19/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº e/329; 379,53
19/05/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2458/2025, 14396 - SERVIOESTE SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA 15,18
22/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2458/2025 - REF. MAIO/2025 SERVIOESTE SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA - 14396 364,35
17/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/352; 427,47
17/06/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2458/2025, 14396 - SERVIOESTE SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA 17,10
02/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2458/2025 - REF. JUNHO/2025 SERVIOESTE SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA - 14396 410,37
TOTAL 3.995,00 807,00 807,00
SALDO A PAGAR 3.188,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 19/05/2025 15,18 Lançada
ISS 17/06/2025 17,10 Lançada
TOTAL   32,28