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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COPIAD E SUPR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2483 Data de lançamento: 25/04/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE ALUGUEL DE EMPRESSORAS Finalidade: PAG DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMPRESSORAS 596,05 596,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2025 SERVIÇO DE ALUGUEL DE EMPRESSORAS Finalidade: PAG DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMPRESSORAS 596,05
25/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/202588; 596,05
TOTAL 596,05 596,05 0,00
SALDO A PAGAR 596,05
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.